目 錄
第一部分 黃沙街鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、2020年度公共財政決算情況說明
1、收支決算總體情況
2、收入決算情況
3、支出決算情況
4、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算情況
5、2020年財政扶貧資金決算安排情況
二、黃沙街人民政府2020年度公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算情況
四、決算績效工作開展情況:
1、決算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
岳陽縣黃沙街2020年度政府財政決算公開
內 容
第一部分 黃沙街鎮人民政府概況
一、主要職能:主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部103人、退休47人。
三、鎮財政決算單位構成:由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、民政所、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、2020年度公共財政決算情況說明
1、收支決算總體情況。我部門2020年度決算收支總計4788.94萬元,比2019年增加981.94萬元,變化原因主要是集鎮改造項目和公租房服務性用房建設項目。
2、收入決算情況。我鎮2020年度收入4788.94萬元,其中:上級財政補助收入4018.47萬元,地方公共財政決算收入770.47萬元。
3、支出決算情況。2020年度支出4788.94萬元,其中一般公共服務支出1115萬元、國防支出10萬元、公共安全支出50萬元、教育支出40萬元、文化體育與傳媒支出2萬元、醫療衛生與計劃生育支出179萬元、節能環保支出53.94萬元、城鄉社區支出664萬元、農林水支出1248萬元、交通運輸支出100萬元、資源勘探信息支出20萬元、金融支出2萬元、國土海洋氣象支出5萬元、住房保障支出1300萬元。
4、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算情況。我2020年度“三公”經費支出合計為13萬元。與2019年決算數持平。
5、2020年財政扶貧資金決算安排情況:鎮本級安排50萬元,其中:其他專項扶貧50萬元。
二、黃沙街人民政府2020年度 公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉鎮本年度無政府性基金決算收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
本鄉鎮本年度無社會保險基金決算收支。
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2020年12月31日止,黃沙街鎮政府無新增債務。
二、上級轉移支付情況說明:2020年黃沙街鎮上級財政補助收入共4018.47萬元,其中基數補貼72.86萬元、村級組織運轉經費372萬元、稅改轉移支付78.17萬元、工資轉移支付42.19萬元、財力性轉移支付89.83萬元、體制補助80.03萬元、均衡性轉移支付712.32萬元、縣財政負擔醫保金2.5萬元、村干部參保補助16.57萬元、專項指標2552萬元。
三、“三公”經費決算情況:2020年三公經費支出總額為13萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用6萬元(本年接待166批次、接待1320人)、公務用車費7萬元(其中公務用車運行維護費7萬元、公務用車購置0萬元)。與2019年決算數持平。
四、決算績效工作開展情況:
1、決算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險基金決算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政決算編制的過程中,結合決算績效管理的要求。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入決算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業名詞解釋
(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政決算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共決算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。