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        黃沙街鎮2019年政府財政預算公開
        來源:黃沙街鎮   2019-06-19 17:54
        瀏覽量:1 | | | |

        第一部分 黃沙街鎮人民政府概況 

        一、主要職能

        二、機構設置情況 

        三、鎮財政決算單位構成

        第二部分  公共財政預算

        一、2019年度公共財政預算情況說明

        1、收支預算總體情況

        2、收入預算情況

        3、支出預算情況

        4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

        5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

        二、黃沙街人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

        第三部分  政府性基金決算

        第四部分  國有資本經營決算

        第五部分   社會保險基金決算情況

        第六部分  其他重要事項

        一、地方政府債務情況

        二、上級轉移支付情況說明

        三、“三公”經費預算情況

        四、預算績效工作開展情況:

        1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

        2、強化全過程管理。

        第七部分 專業名詞解釋

         

        第一部分 黃沙街鎮人民政府概況 

        一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。 

        二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部91人、退休48人。

        三、鎮財政決算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、民政所、農技推廣服務中心、水務工作站構成。

        第二部分  公共財政預算

        一、2019年度公共財政預算情況說明

        1、收支預算總體情況。我部門2019年度預算總收入3807萬元,比2018年增加333萬元;本年預算總支出 3807萬元,比2018年增加333萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

        2、收入預算情況。我鎮2019年度收入3807萬元,其中:上級財政補助收入3287萬元,地方公共財政預算收入520萬元。

        3、支出預算情況。2019年度支出3807萬元,其中基本支出 2545萬元(工資福利支出1620萬元、機關商品和服務支出552萬元、對個人和家庭的補助373萬元)。

        4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2019年度“三公”經費支出合計為13萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用6萬元、公務用車費7萬元(其中公務用車運行維護費7萬元、公務用車購置0萬元)。

        5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鎮本級安排57萬元,其中:農村基礎設施建設支出27萬元、其他專項扶貧30萬元。

        二、黃沙街人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

        第三部分  政府性基金決算

        詳見附表

        第四部分  國有資本經營決算

        本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

        第五部分   社會保險基金決算情況

        詳見附表

        第六部分  其他重要事項

        一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止,黃沙街鎮政府無債務。

        二、上級轉移支付情況說明:2019年黃沙街鎮上級財政補助收入共3287萬元,其中基數補貼72.86萬元、村級組織運轉經費336.58萬元、專項指標1750萬元、稅改轉移支付78.17萬元、工資轉移支付42.19萬元、財力性轉移支付56.8萬元、增收獎4萬元、體制補助80萬元、均衡性轉移支付813萬元、績效獎勵3.4萬元、其他收入50萬元。

        三、“三公”經費預算情況:2019年三公經費支出總額為13萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用6萬元、公務用車費7萬元(其中公務用車運行維護費7萬元、公務用車購置0萬元)。

        四、預算績效工作開展情況:

        1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

        逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發【2019】1號)。

        2、強化全過程管理。

        以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

        第七部分 專業名詞解釋

        (一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        附件:

        岳陽縣黃沙街鎮2019年財政預算公開表.xls

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